1996. évi CIX. törvény
1996. évi CIX. törvény
a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló — módosított — 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény), valamint az Országgyűlésnek az egyházak közvetlen támogatására jóváhagyott 1995. évi költségvetési keret felosztásáról szóló 75/1994. (XII. 30.) OGY, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 8/1995. (II. 22.) OGY, az értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 43/1995. (IV. 13.) OGY, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló, 76/1995. (VI. 29.) OGY határozattal módosított 50/1995. (V. 10.) OGY, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 52/1995. (V. 7.) OGY, a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatainak költségvetési támogatásáról szóló 77/1995. (VI. 29.) OGY és az 1995. évi LXXII. törvényben elfogadott agrárgazdasági támogatások előirányzatai együttes összegének túllépéséhez történő hozzájárulásról szóló 123/1995. (XII. 22.) OGY határozatainak végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1995. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
A főösszegek
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtását 1 854 666,5 millió forint, azaz egymillió-nyolcszázötvennégyezer-hatszázhatvanhat egész, öt tized millió forint bevétellel,
1 988 556,7 millió forint, azaz egymillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-ötszázötvenhat egész, hét tized millió forint kiadással,
133 890,2 millió forint, azaz egyszázharmincháromezer-nyolcszázkilencven egész, kettő tized millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a Költségvetési Törvény 2. §-ának megfelelően a központi költségvetés a bel- és külföldi adósságállományból a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1995-ben az adósságtörlesztési számla terhére
a) 15 048,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), illetőleg a belföldi hitelezők javára,
b) 125 435,3 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,
c) 20 949,6 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.
(2) A Költségvetési Törvény 2. §-ában szereplő kötelezettségeken felül a központi költségvetés a belföldi adósságállományból az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1995-ben
a) 46 009,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített az MNB, illetőleg a belföldi hitelezők javára;
b) 50 382,4 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől.
4. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 1995-ben
a) 61 658,4 millió forint összegű hosszú lejáratú államkötvényt értékesített;
b) 1554,0 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát;
c) 70 677,8 millió forint értékben növelte az 1 évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát.
5. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 3. §-ában megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően és rendkívüliként 1995-ben teljesített visszafizetések részbeni finanszírozására
a) a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján 161 309,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített,
b) a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
1. 42 413,9 millió forint összegben devizahitelt vett fel a belföldi pénzintézetektől,
2. 38 105,8 millió forint összegű államkötvényt értékesített,
c) a pénzügyminiszter 12 000,0 millió forint összegű konszolidációs kötvény visszafizetésére a rendkívüli privatizációs bevételi számlát használta fel,
továbbá
d) 0,5 millió forint összegben a központi költségvetés követeléseinek értékesítése,
e) 400,0 millió forint összegben konszolidációs célú államkötvények ellenszolgáltatás nélkül visszautalása,
f) 3594,6 millió forint összegben az 1995-ben az MNB közvetítésével befolyt privatizációs bevétel,
g) 0,5 millió forint összegben az önkormányzati hitel fel nem használt része
szolgált.
6. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter — a Költségvetési Törvény 4. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — az állami forgóalap folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia megteremtése érdekében 34 169,0 millió forint értékben növelte a kincstárjegyek állományát.
(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján 1996. január 1. és 31. között a pénzügyminiszter 24 812,4 millió forint értékben államkötvényt bocsátott ki, amely utólag azonos összegben váltott ki kincstárjegyállomány-növekményt. Az 1995. évi költségvetési hiány miatt így — a 24 812,4 millió forint értékű államkötvény-kibocsátást is figyelembe véve — 45 865,4 millió forinttal növekedett a kincstárjegyek állománya.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos
egyes rendelkezések
7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.2
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 229,5 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulás előirányzatáról, illetve amelyeket intézmény átadás következtében 26,4 millió forint összegben az nem illeti meg. A módosított előirányzatokat az (1) bekezdés szerinti rendelet tartalmazza.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat — a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján — megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:3
a) a helyi önkormányzatok 1995. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1442,6 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 501,2 millió forint,
c) s ennek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 1995. év után előírt tartozása 941,4 millió forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást — saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján — az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 37,8 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete tartalmazza.4
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 132,6 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 54,7 millió forintot — figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára — a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete önkormányzatok szerint részletezi.5
(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 21. §-ának (5) bekezdése alapján — figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára — 178,7 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás visszafizetési kötelezettség, és további 26,1 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete tartalmazza.6
(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 21. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket — az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 159/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet7 34. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján — 1996. március 25-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:
a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1996. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1995. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (55,50%) megfelelő büntető kamatot fizet,
b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után — 1996. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve — további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (55,50%) naptári napra számított mértéke.
(8) Az (5) és a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség teljesítésének határideje a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 15 nap,
a) az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni,
b) a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által feltárt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.
(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 30 napon belül a (3), (4), (7) és (8) bekezdés szerinti befizetések nem érkeznek meg az MNB 10032000-01031496 ,,Önkormányzatok előző évről származó befizetései'', valamint az MNB 10032000-01034004 ,,Különleges bevételek'' bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből — a tartozás erejéig — levonja.
(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatást — 517,3 millió forintot — 1996. május 7-ig átutaltatta a (7) bekezdésben hivatkozott kormányrendelet 34. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján.
(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg kiutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.
8. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat — jogcímenként részletezve — az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét — jogcímenként részletezve — a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.
(5) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásainak előirányzat felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.
(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatási előirányzatainak elszámolási különbözeteként 210 692 ezer forintot vezessen át az Önkormányzatok címzett- és céltámogatási maradvány számlája javára az Önkormányzatok előző évről származó befizetései bevételi számláról az e törvény kihirdetését követő 15 napon belül.
9. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok 1994. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolásából a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1995. évi CIV. törvény (a továbbiakban: 1994. évi Zárszámadási Törvény) 5. §-ának (3) bekezdésében előírt, egyenlegében 618,5 millió forint és az 1994. évi Zárszámadási Törvény 5. §-ának (4) bekezdésében előírt 69,5 millió forint, továbbá az 1994. évi Zárszámadási Törvény 5. §-ának (6) bekezdésében előírt, együttes összegében 83 millió forint visszafizetési kötelezettségüknek eleget tettek.
10. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 7. számú melléklet szerint.
11. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 10. számú melléklet szerint.
ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE
ÉS VÁLTOZÁSA
12. § (1) Az Állami Fejlesztési Intézet Rt.8 (a továbbiakban: ÁFI Rt.) által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben nyilvántartott követelésállomány 1995. december 31-én 79 404,0 millió forint, melyből 6790,3 millió forint állami kölcsön, 72 613,7 millió forint az állami alapjuttatás utáni járadékfizetési kötelezettség. Ez az 1994. december 31-i állományhoz képest — a különböző tényezők összhatásaként — 12 717,2 millió forintos követelésállomány-csökkenést jelent.
(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az 1994. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ában foglalt követelések 1995. évben a következők miatt változtak:
a) elengedésre került 721,3 millió forint követelés a mezőgazdaságban az elemi károk mérséklése céljából, a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi Költségvetési Törvény) 48. §-ának (9) bekezdése alapján;
b) a Magyar Köztársaság 1992. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény (a továbbiakban: 1992. évi Költségvetési Törvény) 38. §-ának (2) bekezdése alapján a szénbányászat szervezeti, irányítási és tulajdonosi rendszerének átalakítása során a felszámolás alatt álló Tatabányai Bányáknál 106,6 millió forint, és a Veszprémi Szénbányáknál 479,7 millió forint tőke követelés azonos névértékű részvénnyé történt konverziójára került sor;
c) az 1992. évi Költségvetési Törvény 38. §-ában kapott felhatalmazásával élve az ÁFI Rt. felszámolás keretében összesen 175,6 millió forint adósság konverziójára vállalt kötelezettséget az Oroszlányi Szénbányáknál, az MN Gödöllői Gépgyárnál és a Borsodnádasdi Lemezgyárnál;
d) a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1994. évi XCVI. törvény 16. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazása alapján adóskonszolidáció keretében az ÁFI Rt. összességében 161,3 millió forint követelés tulajdonrésszé történő átváltására vállalt kötelezettséget, amely összeg a GANZEG-WEST HUNGARY Rt. tartozásának átalakítása, és a TOKAJ Kereskedőház Rt. tartozás átváltásának meghiúsulása egyenlegeként alakult ki;
e) a követelés összesen 52,4 millió forinttal nőtt, alapvetően felszámolásból eredő követelésnek bírói végzéssel történt érvényesítésével (Romhányi Kerámiagyár).
(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy
a) állami kölcsön törlesztéséből a költségvetés bevétele 1735,7 millió forint, míg fix járadék fizetésből 8530,9 millió forint volt;
b) csökkent a követelésállomány 405,8 millió forinttal az 1995. december 31-ig bírósági végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történt elszámolása miatt;
c) a Területfejlesztési Alappal 1995-ben elszámolt és oda átutalt 36,8 millió forint, továbbá a befejezetlen felszámolásokból és a törlesztésekből befolyt 415,9 millió forint miatt, mely az ÁFI Rt. megszűnésével egyidejűleg 1996-ban került rendezésre.
13. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 3. §-ának (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján tartósan vagy átmenetileg 18 700,0 millió forint összegben adott át kötvényeket belföldi pénzintézeteknek a következő célokra:
a) 5800,0 millió forint összegű kötvény az Agrobank Rt. pénzügyi helyzetének rendezését,
b) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-nek átadott 12 000,0 millió forint összegű kötvény a Budapest Bank Rt. privatizációjának elősegítését,
c) 900,0 millió forint összegű kötvény a pénzintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke fedezetét
szolgálta.
14. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 22. §-a alapján 72 003,0 millió forint összegben bocsátott ki piaci kamatozású államkötvényt az MNB-vel szembeni kamatmentes lejárat nélküli költségvetési adósság átalakítása céljából.
15. § A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1993. évi CV. törvény 6. és 10. §-ai alapján 1995-ben összesen 5982,6 millió forint összegben értékesítettek az 1992. évi hiányukat finanszírozó kötvényeket, amelyek az előbbi törvény alapján a kibocsátást követő 30 nap elteltével állampapírrá alakultak át. E kötvények kamatterhe és visszafizetése a központi költségvetést terheli.
16. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az 1996. évi Költségvetési Törvény 4. §-a (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a MÁV Rt. által az 1992—1995. években állami kezességvállalás mellett felvett likviditási (nem fejlesztési) hitelekből keletkezett adósságot és ezek kamatainak megfizetését 1995. december 31-i hatállyal a központi költségvetés nevében a pénzügyminiszter átvállalta. E hitelek átvállaláskori, kamatok nélküli, 1995. december 31-i MNB középárfolyamon átszámított állománya 45 568,1 millió forint, amely a központi költségvetés adósságát növeli.
17. § (1) A Magyar Köztársaság 1991. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 24. §-ában és az 1992. évi Költségvetési Törvény 39. §-ában szabályozott, belföldi jövedelemtulajdonosokkal szemben fennálló államadósság az 1995. évben a következő tényezők miatt és mértékben változott:
a) 42 413,9 millió forinttal növelték az e törvény 5. §-a b)1. pontjában foglalt hitelfelvételek,
b) 45 568,1 millió forinttal növelték az e törvény 16. §-ában foglalt hitelátvállalások,
c) 359 312,9 millió forinttal növelték az e törvény 4. §-ának a) és b) pontjában, 5. §-ának a) és b)2. pontjában, a 13., 14. és 15. §-ában foglalt államkötvény-értékesítések,
d) 104 846,8 millió forinttal növelték az e törvény 4. §-ának c) pontjában és 6. §-ának (1) bekezdésében elszámolt állománynövekedések és az 1994. évi Zárszámadási Törvény 4. §-a (2) bekezdésében már elszámolt 3000,0 millió forint állománycsökkenés egyenlegeként a kincstárjegy-állomány változások,
e) 54 658,5 millió forinttal csökkentette az e törvény 3. §-ában foglalt költségvetési hiányt finanszírozó hitelek törlesztése, amelyből a szerződés szerinti visszafizetés 8650,0 millió forint, a rendkívüliként teljesített visszafizetés 46 008,5 millió forint volt,
f) 6150,5 millió forinttal csökkentette az e törvény 3. §-ában foglalt nem költségvetési hiányt finanszírozó hitelek szerződés szerinti visszafizetése,
g) 175 817,7 millió forinttal csökkent az államkötvény-adósság, amelyből a szerződés szerinti visszafizetés 125 435,3 millió forint, a rendkívüli visszafizetés 50 382,4 millió forint volt,
h) az e törvény 3. §-ában foglalt 248,0 millió forint összegű szerződés szerinti visszafizetés és az új hitelfelvételek következtében 245,6 millió forinttal csökkent az MNB által továbbkölcsönzött világbanki hitelek állománya.
(2) A forint hivatalos leértékeléséből és a keresztárfolyamok változásából származó kamatmentes, lejárat nélküli, MNB-vel szembeni adósság állománya 583 239,9 millió forinttal növekedett 1995-ben, amely a 655 242,9 millió forint árfolyam-különbözet és a 72 003,0 millió forintnyi kötvényátalakítás egyenlegeként következett be.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti növelő és csökkentő tényezők következtében a belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság összesen 898 509,3 millió forinttal emelkedett 1995-ben.
(4) A nem belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság az 1995. évben 83 388,9 millió forinttal növekedett.
18. § (1) Az 1996. évi Költségvetési Törvény 32. §-ának (2) bekezdése alapján, a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 1995. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya alapján 1996. december 31-i hatállyal elengedi a kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából az 1996. évi Költségvetési Törvény 32. §-a (1) bekezdésének végrehajtása után fennmaradó 28 850,5 millió forint együttes adósságát, valamint ezen összegnek és az 1995. évi hiányuk mértékének a különbözetét.
(2) A központi költségvetés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi XL. törvény 10. §-ának (4) bekezdése alapján a likviditási tartalék 1994. évben történő visszapótlása címén
a) az 1995. évben a társadalombiztosítás által folyósított, de nem a társadalombiztosítást terhelő ellátások költségvetés által átutalt többlete terhére
1. az Ny. Alapnak 756 millió forintot,
2. az E. Alapnak 112 millió forintot;
b) az Ny. Alapnak 307 millió forintot az 1992—1994. évi hiánya konszolidációjának többleteként elismer;
c) a központi költségvetés az E. Alapnak a fennmaradó 1086,5 millió forintot, az Ny. Alapnak a fennmaradó 135,5 millió forintot a kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából 1996. december 31-én elengedi.
19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kormány 40 121,0 millió forint összegű új kezességet vállalt.
20. § Az Országgyűlés hozzájárul
a) a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési kara, Kaposvár 160,267 millió forint,
b) a Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely 428,637 millió forint,
c) a Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ, Gödöllő 33,232 millió forint
összegű állami beruházásaihoz nyújtott állami alapjuttatás után még fennálló összegű járadéktartozás és az ehhez kapcsolódó késedelmi kamat elengedéséhez.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. § Az Országgyűlés mentesíti a Magyar Államvasutak Rt.-t az állami kezesség beváltása miatt 1995. évben keletkezett 2 200 162 497 forint állammal szembeni tartozás megfizetése alól.
22. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt arra, hogy a Magyar Távirati Irodát — vállalkozássá való átalakításához kapcsolódva — mentesítse az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál 1995. december 31-én fennálló 187 810,0 ezer forint adótartozásának megfizetése alól.9
23. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
1. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez
|
|
|
|
|
|
|
|
Millió forintban |
|
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
|
1 |
|
|
|
Köztársasági Elnöki Hivatal |
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Köztársasági Elnöki Hivatal |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
48,9 |
101,4 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
20,4 |
20,7 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
16,5 |
35,0 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
55,0 |
58,4 |
|||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
0,5 |
|||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Köztársasági Elnök Katonai Irodája |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
2,1 |
1,3 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
0,8 |
0,4 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
3,6 |
4,2 |
|||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
0,3 |
0,2 |
||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Állami kitüntetések |
|
62,0 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. fejezet kiadásai összesen: |
210,1 |
221,6 |
II. ORSZÁGGYŰLÉS
|
1 |
|
|
|
Országgyűlés |
|||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Képviselő-testület |
||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
978,9 |
988,8 |
|||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
321,2 |
328,1 |
|||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
205,8 |
362,5 |
|||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
24,8 |
||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Országgyűlés hivatali szervei |
||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
421,6 |
445,8 |
|||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
168,4 |
185,1 |
|||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
619,1 |
685,6 |
|||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
9,0 |
21,1 |
|||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
105,6 |
176,2 |
||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
90,0 |
146,7 |
||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű speciális támogatások |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
NATO közgyűlés |
|
50,0 |
||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Törvényhozás szakmai feltételeinek kor- |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
szerűsítése |
|
10,0 |
||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Közbeszerzések Tanácsa |
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
|
1,5 |
|||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
|
0,6 |
|||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
2,2 |
|||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
2,7 |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
3 |
|
|
|
Országgyűlési Könyvtár |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
47,4 |
53,1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
19,6 |
25,6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
28,8 |
31,4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
0,2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
0,4 |
0,4 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
0,4 |
0,6 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1–3. cím összesen: |
3 076,2 |
3 483,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Kisebbségi önkormányzatok és szervezetek működésének |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
támogatása |
|
|
|
320,0 |
320,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
Pártok támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
FIDESZ – Magyar Polgári Párt |
|
97,8 |
97,7 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt |
112,0 |
112,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Kereszténydemokrata Néppárt |
|
97,9 |
97,9 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Magyar Demokrata Fórum |
|
135,0 |
135,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Magyar Szocialista Párt |
|
302,7 |
302,7 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Szabad Demokraták Szövetsége |
|
198,1 |
198,1 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkáspárt |
|
25,2 |
25,2 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Köztársaság Párt |
|
20,0 |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Magyar Igazság és Élet Pártja |
|
12,5 |
12,5 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Agrárszövetség |
|
16,6 |
16,6 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
|
|
Társadalmi szervezetek támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Társadalmi szervezetek felosztandó támogatása |
400,0 |
400,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Magyar Vöröskereszt támogatása |
|
300,0 |
300,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
szervezetek együttesen |
|
34,0 |
34,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Hallássérültek Országos Szövetsége |
|
68,0 |
68,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Szövetsége |
|
60,0 |
60,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége |
82,0 |
82,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
9 |
|
|
|
Magyarok Világszövetségének támogatása |
|
180,0 |
180,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
10 |
|
|
|
Magyar–Máltai Szeretetszolgálat |
|
120,0 |
120,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
11 |
|
|
|
MTESZ támogatása |
|
62,0 |
62,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
12 |
|
|
|
TIT intézmények támogatása |
|
60,0 |
60,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5–8. cím összesen: |
2 703,8 |
2 703,7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. fejezet kiadásai összesen: |
5 780,0 |
6 186,7 |
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
|
1 |
|
|
|
Alkotmánybíróság |
|||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
120,7 |
117,7 |
|||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
47,3 |
53,6 |
|||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
85,5 |
92,6 |
|||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
11,5 |
11,4 |
||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
15,0 |
15,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. fejezet kiadásai összesen: |
280,0 |
290,3 |
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
|
1 |
|
|
|
Legfelsőbb Bíróság |
|||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
365,3 |
365,2 |
|||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
155,6 |
155,5 |
|||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
95,9 |
99,4 |
|||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
4,0 |
|||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
30,0 |
31,6 |
||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
10,0 |
10,0 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. fejezet kiadásai összesen: |
656,8 |
665,7 |
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
|
1 |
|
|
|
Legfőbb Ügyészség |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
390,9 |
395,9 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
164,5 |
166,7 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
124,3 |
146,8 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
0,7 |
5,7 |
||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
5,0 |
5,0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
4,8 |
|||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
45,0 |
45,0 |
||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Területi ügyészségek |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
2 324,2 |
2 329,4 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
994,7 |
981,4 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
313,7 |
485,3 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
0,2 |
||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
25,0 |
21,3 |
|||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
10,0 |
9,6 |
|||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
35,9 |
35,2 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
15,4 |
14,2 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
6,5 |
21,9 |
||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
2,6 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. fejezet kiadásai összesen: |
4 455,8 |
4 671,0 |
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
|
1 |
|
|
|
Állami Számvevőszék |
|||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
440,4 |
436,6 |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
186,4 |
185,1 |
||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
144,5 |
152,7 |
||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
3,4 |
3,4 |
||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
24,0 |
21,4 |
|||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
42,0 |
43,4 |
|||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Továbbképzési Intézet és Üdülő |
||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
13,4 |
14,0 |
||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
5,4 |
5,8 |
||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
11,6 |
19,8 |
||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
0,4 |
|||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
0,1 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. fejezet kiadásai összesen: |
871,1 |
882,7 |
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
|
1 |
|
|
|
Miniszterelnöki Hivatal |
||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Miniszterelnöki Hivatal igazgatás |
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
271,7 |
300,0 |
||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
113,1 |
118,4 |
||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
83,1 |
125,0 |
||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
64,8 |
78,6 |
||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
6,3 |
||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata |
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
155,0 |
149,2 |
||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
62,0 |
60,7 |
||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
448,2 |
538,3 |
||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
1,4 |
24,1 |
||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
60,0 |
65,2 |
|||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
2,8 |
38,7 |
|||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Tárca nélküli miniszterek igazgatása |
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
0,4 |
||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Magyar Közigazgatási Intézet |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
45,7 |
57,9 |
||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
14,0 |
16,1 |
||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
14,5 |
23,8 |
||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
0,6 |
||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
0,5 |
|||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
1,9 |
1,9 |
|||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
35,4 |
36,7 |
||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
14,2 |
14,9 |
||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
41,1 |
44,5 |
||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
1,8 |
1,8 |
|||||||||||||||
|
9 |
|
|
|
Üdülők |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
|
1 |
|
|
|
Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
48,9 |
26,8 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
19,5 |
10,8 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
75,8 |
143,2 |
|||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
40,0 |
43,0 |
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
5,7 |
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
MEH Hivatali Üdülő |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
8,2 |
0,6 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
3,4 |
0,7 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
18,1 |
16,3 |
|||||||||||||||||
|
11 |
|
|
|
Biztonsági Szolgálatok |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Nemzetbiztonsági Hivatal |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
2 034,8 |
2 033,7 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
826,2 |
823,5 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
1 054,2 |
1 178,0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
4,7 |
|||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
60,0 |
136,1 |
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
208,2 |
165,5 |
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Nevesített intézményi beruházások |
|
300,0 |
300,0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
82,0 |
82,0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
50,0 |
50,0 |
|||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Információs Hivatal |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
594,1 |
594,1 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
238,4 |
240,9 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
871,3 |
882,7 |
|||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
6,5 |
14,3 |
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
30,7 |
52,2 |
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
125,0 |
122,5 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
15,0 |
15,0 |
|||||||||||||||||
|
13 |
|
|
|
Határon Túli Magyarok Hivatala |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
63,9 |
70,8 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
23,8 |
24,4 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
76,0 |
86,1 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
6,9 |
|||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
11,7 |
10,3 |
||||||||||||||||||
|
14 |
|
|
|
Kormányzati Ellenőrzési Iroda |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
70,4 |
78,7 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
31,4 |
31,4 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
37,5 |
46,0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
2,7 |
|||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
6,1 |
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
3,1 |
3,9 |
||||||||||||||||||
|
25 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
|
1 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
70,0 |
70,0 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, beruházási célprogram |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Központi kormányzati informatikai |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
infrastruktúra fejlesztése |
|
400,0 |
393,7 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Kormányzati távközlési célprogram |
|
180,0 |
87,0 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Fejezeti tartalék |
|
|
59,8 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Célelőirányzatok |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Közalapítványa |
|
470,0 |
400,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Kisebbségi koordinációs keret |
|
43,7 |
34,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Kézfogás Alapítvány |
|
200,0 |
200,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Alapítvány támogatása |
|
|
50,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
lllyés Alapítvány |
|
300,0 |
312,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
Teleki László Alapítvány |
|
66,8 |
66,8 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
15 |
|
|
|
Kisebbségi intervenciós keret |
|
20,0 |
20,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
31 |
|
|
|
Kisebbségi kompenzációs keret |
|
500,0 |
266,7 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
33 |
|
|
|
Házat Hazát Alapítvány |
|
41,0 |
41,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
44 |
|
|
|
1956. Tudományos Alapítvány támogatása |
|
10,0 |
50,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
46 |
|
|
|
Nemzeti ellenállás résztvevőinek segélyezésére |
|
10,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
47 |
|
|
|
ROM SOM Cigány Világfesztivál |
|
|
40,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
48 |
|
|
|
Nagy Imre Társaság |
|
|
5,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
52 |
|
|
|
Balatoni kutatások támogatása |
|
|
33,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1–25. cím összesen: |
10 767,1 |
11 145,4 |
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
|
|
|
Céltartalékok |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete |
|
16 400,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Energia-áremelés részleges kompenzációja |
|
9 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Központi költségvetési szerveknél végrehajtandó |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
létszámleépítés többletkiadásai |
|
3 325,8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
|
|
|
Költségvetés általános tartaléka |
|
19 100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
|
|
|
Kormányzati rendkívüli kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Pénzbeli kárpótlás |
|
2 500,0 |
1 200,0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
kártalanítás |
|
|
100,0 |
18,8 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Eximbank és az Exporthitel-biztosító Rt. alaptőke-juttatás |
4 000,0 |
4 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
|
|
„NATO Békepartnerségi program” kiadásai |
|
493,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII. fejezet kiadásai összesen: |
65 685,9 |
16 364,2 |
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
|
1 |
|
|
|
Belügyminisztérium igazgatása |
||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Belügyminisztérium központi igazgatása |
|||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
616,7 |
705,7 |
||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
227,4 |
236,3 |
||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
307,5 |
394,3 |
||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
18,7 |
||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
75,4 |
104,2 |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
51,7 |
42,1 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű speciális támogatások |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Polgármesterek képzése |
|
20,0 |
|||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
|
38,9 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
|
16,3 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
3,0 |
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Fővárosi és Megyei Közigazgatási Hivatalok |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
716,2 |
793,7 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
280,9 |
296,9 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
249,7 |
291,7 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
16,9 |
144,3 |
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
4,7 |
14,8 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
6,3 |
33,8 |
|||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
1 793,4 |
1 822,5 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
720,4 |
736,5 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
675,9 |
780,5 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
17,9 |
34,2 |
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
45,8 |
45,3 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
124,5 |
156,7 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
13,0 |
13,0 |
||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű speciális támogatások |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Vagyonkataszteri felmérés |
|
10,0 |
|||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Rendőrség |
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
2 352,0 |
2 416,7 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
964,8 |
972,3 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
3 882,9 |
2 861,5 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
25,0 |
182,6 |
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
276,0 |
217,9 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
1 471,3 |
1 401,2 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
300,0 |
300,0 |
||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű speciális támogatások |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Gazdasági rendőrség |
|
250,0 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Világbanki hitel áfa |
|
150,0 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Rendőrség titkos információgyűjtő |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
tevékenységének feltételei megteremtése |
150,0 |
||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Budapesti Rendőr-főkapitányság |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
5 558,2 |
5 070,1 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
2 252,2 |
2 184,2 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
1 289,2 |
2 556,2 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
8,1 |
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
10,0 |
132,6 |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
348,2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Megyei Rendőr-főkapitányságok |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
13 267,0 |
12 835,3 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
5 376,1 |
5 332,4 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
3 717,0 |
4 865,5 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
0,9 |
70,5 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1,3 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
280,0 |
308,1 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
11,5 |
524,6 |
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Rendőri Ezred |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
1 559,7 |
1 507,7 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
647,9 |
664,9 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
463,6 |
709,8 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
0,1 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
45,0 |
17,6 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
184,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Köztársasági Őrezred |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
740,6 |
725,4 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
300,0 |
314,0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
140,7 |
187,4 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
2,5 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
3,7 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
9,9 |
81,7 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű speciális támogatások |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Védett vezetők utóbiztosítása |
|
15,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Országház védelmi rendszer megerősítése |
100,0 |
||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Híradástechnikai Szolgálat |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
193,2 |
165,6 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
78,3 |
72,8 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
804,0 |
752,2 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
0,1 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
4,9 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
10,6 |
32,0 |
|||||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
Határőrség |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Határőrség Országos Parancsnokság és szervei |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
869,6 |
627,6 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
347,8 |
246,0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
918,8 |
1 567,4 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
38,6 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
461,8 |
341,7 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
418,2 |
448,7 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Nevesített intézményi beruházások |
|
224,0 |
179,3 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
106,0 |
150,6 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
40,0 |
40,0 |
||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
344,6 |
472,9 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
96,9 |
144,9 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
308,4 |
518,5 |
||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
2,5 |
|||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Határőr-igazgatóságok |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
4 579,2 |
4 568,9 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
1 726,1 |
1 686,7 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
1 798,1 |
1 946,2 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
2,5 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
0,5 |
||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
5,4 |
|||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
19,6 |
|||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű speciális támogatások |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Határvadász századok |
|
220,0 |
|||||||||||||||||
|
7 |
|
|
|
Tűz- és Polgári Védelem |
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Tűz- és Polgári Védelem Országos Parancsnoksága és |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
központi szervei |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
434,2 |
472,1 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
160,8 |
173,8 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
580,8 |
811,7 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
2,7 |
447,6 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
0,8 |
||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
69,5 |
32,9 |
|||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
115,7 |
120,9 |
|||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Nevesített intézményi beruházások |
|
20,0 |
2,8 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
50,0 |
16,0 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
8,0 |
8,0 |
||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű speciális támogatások |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Állami tűzoltóság tűzoltófecskendő |
|
400,0 |
|||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Tűzoltó-parancsnokságok |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
2 901,8 |
2 918,3 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
1 121,1 |
1 122,6 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
496,7 |
822,8 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
2,0 |
138,1 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
0,6 |
||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
65,5 |
36,0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
46,5 |
65,3 |
|||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Nevesített intézményi beruházások |
|
150,0 |
85,3 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
81,0 |
51,6 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
29,0 |
29,0 |
||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Polgári Védelmi Parancsnokságok |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
498,4 |
511,9 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
203,5 |
201,2 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
36,5 |
134,8 |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
1,0 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
0,3 |
1,4 |
|||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
1,3 |
||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
6,5 |
||||||||||||||||
|
9 |
|
|
|
Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
189,6 |
201,3 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
76,9 |
78,1 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
298,5 |
376,0 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
0,6 |
1,1 |
|||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
2,9 |
7,5 |
||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
2,6 |
30,8 |
||||||||||||||||
|
10 |
|
|
|
BM Művelődési Központ |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
95,8 |
98,4 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
38,4 |
39,8 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
64,3 |
76,5 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
0,9 |
|||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
3,4 |
||||||||||||||||
|
11 |
|
|
|
Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
131,0 |
148,4 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
55,7 |
57,9 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
56,7 |
130,9 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
0,3 |
3,0 |
|||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
3,0 |
3,0 |
||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
16,5 |
||||||||||||||||
|
13 |
|
|
|
Főiskolák |
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Rendőrtiszti Főiskola |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
444,4 |
483,1 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
175,9 |
194,3 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
175,4 |
190,7 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
20,0 |
||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
1,4 |
|||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
8,6 |
10,6 |
||||||||||||||||
|
15 |
|
|
|
BM Központi Kórház és intézményei |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
654,5 |
708,3 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
258,6 |
294,0 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
610,0 |
744,4 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
0,7 |
0,6 |
|||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
45,0 |
59,6 |
||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
40,1 |
78,6 |
||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű speciális támogatások |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Kórházépület helyreállítása |
|
50,0 |
||||||||||||||||
|
16 |
|
|
|
Vagyonátadó és Vagyonellenőrző Bizottságok |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
1,8 |
|||||||||||||||
|
17 |
|
|
|
Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei |
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
613,2 |
643,3 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
233,7 |
267,2 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
569,4 |
469,2 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
214,5 |
|||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
120,4 |
80,0 |
||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
32,3 |
73,3 |
||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
50,0 |
50,0 |
|||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Vendéglátási és Közétkeztetési Osztály |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
175,4 |
182,7 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
70,5 |
73,8 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
180,5 |
225,5 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
1,1 |
|||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
6,0 |
12,6 |
||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
3,8 |
3,4 |
||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Üdülők |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
176,0 |
179,0 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
69,7 |
75,6 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
284,6 |
315,4 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
1,7 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
0,1 |
|||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
24,0 |
40,2 |
||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
8,7 |
4,7 |
||||||||||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Központi Beszerző Iroda |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
85,5 |
88,3 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
33,9 |
36,1 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
48,2 |
66,4 |
|||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
14,1 |
||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
14,4 |
||||||||||||||||
|
|
9 |
|
|
|
BM Kiadó és szervei |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
21,0 |
21,1 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
8,2 |
7,9 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
12,9 |
27,9 |
|||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
0,1 |
||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Választás, népszavazás |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
7,8 |
10,6 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
3,9 |
5,4 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
34,0 |
71,9 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
34,0 |
162,7 |
|||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
44,0 |
||||||||||||||||
|
18 |
|
|
|
Adatfeldolgozó Hivatal |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
387,1 |
403,9 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
170,2 |
163,2 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
667,9 |
529,2 |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
6,0 |
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
0,9 |
1,7 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
70,0 |
428,4 |
|||||||||||||||||||
|
22 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
80,0 |
0,1 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
6,6 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
118,7 |
54,5 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
107,0 |
839,6 |
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
58,6 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
45,1 |
2,7 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Nevesített intézményi beruházások |
|
546,0 |
561,3 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
196,0 |
177,9 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
10,0 |
10,0 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Lakásépítés |
|
7,0 |
7,0 |
||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű speciális támogatások |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Gépjármű-korszerűsítési program |
|
500,0 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Állami ünnepek előkészítése |
|
45,0 |
|||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
UTE támogatása |
|
119,0 |
119,0 |
||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Rendőr és Határőr SE támogatása |
|
7,8 |
7,8 |
||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Szakszervezetek támogatása |
|
4,3 |
4,3 |
||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Alapítványok támogatása |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Nemzeti Panteon Alapítvány |
|
39,0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
39,0 |
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Közösségszolgálat Alapítvány |
|
0,4 |
0,4 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Alapítvány a választásokért |
|
1,2 |
1,2 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Alapítvány a Közigazgatási és Önkormányzati |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Informatikáért |
|
1,2 |
1,2 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány |
0,6 |
0,6 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Szabadságharcosokért Alapítvány |
|
|
13,2 |
|||||||||||||||||||
|
23 |
|
|
|
Alapok támogatása |
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Menekülteket Támogató Alap |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
||||||||||||||||||||
|
24 |
|
|
|
Országos Testnevelési és Sporthivatal |
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Országos Testnevelési és Sporthivatal igazgatása |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
252,0 |
260,4 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
98,2 |
104,0 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
123,1 |
144,2 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
0,5 |
44,1 |
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
4,0 |
4,1 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
1,8 |
8,4 |
|||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Központi sportintézmények és sportlétesítmények |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
508,2 |
508,3 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
210,7 |
211,7 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
947,3 |
815,2 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
78,6 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1,1 |
1,9 |
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
68,6 |
58,0 |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
4,9 |
77,4 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű speciális támogatások |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Ingyenes igénybevétel miatti részleges |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
kompenzáció |
|
48,8 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Nemzetközi előírásoknak megfelelő |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
sportfelszerelések biztosítása |
|
9,8 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési tartalék |
|
10,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
OTSH kezelésű előirányzatok |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
2,4 |
3,2 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Nevesített intézményi beruházások |
|
397,0 |
408,9 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
61,0 |
49,0 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
OTSH kezelésű speciális támogatások |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Verseny- és élsport |
|
595,9 |
641,2 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Utánpótlás-nevelés, diáksport |
|
109,7 |
103,4 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Szabadidősport |
|
20,0 |
17,6 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Sporttudomány |
|
8,0 |
7,3 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Magyar Olimpiai Bizottság |
|
148,8 |
148,8 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Nemzetközi kongresszusok, konferenciák |
54,0 |
54,0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Egyéb ágazati szakmai célfeladatok |
|
88,3 |
75,4 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1–24. cím összesen: |
86 892,6 |
91 762,9 |
|||||||||||||||||||||||
|
25 |
|
|
|
Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Normatív hozzájárulások |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Községek általános támogatása |
|
5 862,0 |
5 862,0 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Településüzemeltetéshez |
|
40 151,8 |
40 151,8 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Gazdasági-társadalmi szempontból elma- |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
radott települések kiegészítő támogatása |
1 675,2 |
1 675,2 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Lakásgazdálkodási tevékenységhez |
|
9 255,8 |
9 255,8 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Üdülőhelyi feladatokhoz |
|
1 381,6 |
1 366,8 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Szociálpolitikai feladatokhoz |
|
25 185,2 |
25 185,2 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz |
5 617,9 |
5 602,7 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Ápoló-, gondozóotthoni és rehabilitációs |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
intézményi ellátáshoz |
|
6 590,4 |
6 584,2 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Nappali szociális intézményi ellátáshoz |
1 256,2 |
1 219,6 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ellátáshoz |
|
265,4 |
263,3 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Hajléktalanok átmeneti szállásaihoz |
|
251,2 |
250,1 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
Fogyatékos gyermekek ápoló-, |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
gondozóotthoni és gyógypedagógiai |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
intézeti ellátásához |
|
2 901,0 |
2 901,0 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Felnőtt korú fogyatékosok ápoló-, |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
gondozóotthoni ellátásához |
|
1 722,9 |
1 713,1 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
14 |
|
|
|
Óvodai ellátáshoz |
|
10 497,6 |
10 489,4 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
15 |
|
|
|
Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
és etnikai óvodai ellátáshoz |
|
194,1 |
193,8 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
16 |
|
|
|
Általános iskolai oktatáshoz |
|
39 011,6 |
38 937,2 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
17 |
|
|
|
Alapfokú művészet oktatáshoz |
|
2 607,4 |
2 593,4 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
18 |
|
|
|
Fogyatékos gyermekek oktatásához |
|
3 016,8 |
3 006,2 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
19 |
|
|
|
Gimnáziumi, szakiskolai oktatáshoz |
|
9 803,4 |
9 794,2 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
20 |
|
|
|
Szakközépiskolai oktatáshoz |
|
13 510,9 |
13 503,6 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
21 |
|
|
|
Szakmunkásképzés elméleti oktatásához |
6 769,2 |
6 768,5 |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
oktatásához |
|
2 248,8 |
2 247,9 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
23 |
|
|
|
Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz |
|
1 719,3 |
1 713 9 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
24 |
|
|
|
Kollégiumi ellátáshoz |
|
5 021,9 |
5 021,5 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
25 |
|
|
|
Sportfeladatokhoz |
|
525,5 |
525,5 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
26 |
|
|
|
Helyi közművelődési feladatokhoz |
|
2 627,7 |
2 627,7 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
27 |
|
|
|
Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
és közművelődési feladataihoz |
|
5 150,4 |
5 150,4 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
28 |
|
|
|
Korábbi bérpolitikai intézkedések 1995. |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
évi előirányzata |
|
28 058,4 |
28 046,1 |
||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Helyi önkormányzatok színházi támogatása |
|
2 574,5 |
2 574,5 |
||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Címzett és céltámogatások |
|
33 600,0 |
32 637,6 |
||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Központosított előirányzatok |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
összefüggő támogatás |
|
4 000,0 |
1 744,8 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
a határnyiladék tisztításának támogatása |
150,0 |
150,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Szociális követelményeknek meg nem |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
felelő telepek felszámolásának támogatása |
20,0 |
20,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
átvételéhez egyszeri támogatás |
|
200,0 |
199,9 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Színházi tevékenység támogatása |
|
240,0 |
240,0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Körjegyzők illetményének és társadalombiz- |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
tosítási járulékának támogatása |
|
210,0 |
204,9 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Települési folyékony hulladék ártalmatlaní- |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
tásának támogatása |
|
200,0 |
238,5 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Hamvasztásos temetés és hatósági |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
halottszállítás támogatása |
|
160,0 |
194,9 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
támogatása |
|
500,0 |
500,0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
támogatása |
|
2 000,0 |
1 949,4 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Kompok, révek fenntartásának, |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
felújításának támogatása |
|
100,0 |
100,0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
Fővárosi tömegközlekedés támogatása |
2 300,0 |
2 300,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Nevelési segély kiegészítés |
|
1 850,0 |
1 835,4 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
14 |
|
|
|
Gyermeknevelési támogatás |
|
2 575,0 |
5 362,4 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
15 |
|
|
|
Egyes közoktatási feladatok támogatása |
1 200,0 |
1 202,3 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
16 |
|
|
|
Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
és énekkarok támogatása |
|
150,0 |
150,0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
18 |
|
|
|
A közalkalmazotti törvény végrehajtásával |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
kapcsolatos kamattámogatás |
|
100,0 |
87,9 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
19 |
|
|
|
A köztisztviselői illetményalap bevezetéséhez |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
támogatás |
|
1 500,0 |
1 407,4 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
20 |
|
|
|
Kényszer lakásbérletek felszámolásának |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
támogatása |
|
100,0 |
45,3 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
21 |
|
|
|
Területi honvédelmi igazgatás támogatása |
5,0 |
5,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
22 |
|
|
|
Helyi kisebbségi önkormányzatok |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
működésének általános támogatása |
|
80,0 |
149,9 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
23 |
|
|
|
Munkanélküliek jövedelempótló támogatása |
9 500,0 |
9 445,5 |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
Gyermek- és ifjúsági feladatok |
|
75,0 |
75,0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
25 |
|
|
|
Gazdasági stabilizációs intézkedésekhez |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
kapcsolódó szociális célú hozzájárulás |
|
5 000,0 |
4 983,0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
26 |
|
|
|
Hozzájárulás a települési, a megyei és a |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
fővárosi önkormányzati közművelődési |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
intézményeknél, valamint a színházaknál a |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
honoráriumok és a tiszteletdíjak után |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
fizetendő társadalombiztosításijárulék- |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
többlet kiadásaihoz |
|
360,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
kiegészítő támogatása |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Vis maior esetében támogatás |
|
500,0 |
478,2 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(forráshiányos) helyi önkormányzatok |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
támogatása |
|
4 920,9 |
6 369,2 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Saját hibából tartós fizetésképtelenség |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
helyzetébe került helyi önkormányzatok |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
támogatása |
|
1 000,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Saját hibájából átmeneti fizetésképtelenség |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
helyzetébe került helyi önkormányzatok |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
támogatása |
|
|
172,3 |
||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása |
2 560,9 |
2 560,8 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Energia-áremelés ellentételezése az önkormányzatoknál |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Önkormányzati intézmények energia-áremelés |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
miatti részleges kompenzációja |
|
|
1 380,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkanélküli jövedelempótló támogatásban |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
részesülők részleges kompenzálása |
|
|
754,2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Lakásfenntartási támogatás kiegészítése |
|
|
494,9 |
|||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
|
|
A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete |
|
|
6 106,0 |
||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
|
|
Fejezetektől átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Tankönyvvásárlás támogatása |
|
|
1 243,6 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás |
|
8,2 |
||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Minimálbér emelés ellentételezésének támogatása az |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
önkormányzati költségvetési szerveknél |
|
|
178,8 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25. cím összesen: |
310 610,9 |
320 199,9 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII. fejezet kiadásai összesen: |
397 503,5 |
411 962,8 |
IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
|
1 |
|
|
|
Honvédelmi Minisztérium |
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Honvédelmi Minisztérium igazgatása |
|||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
331,0 |
320,4 |
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
136,6 |
130,7 |
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
192,7 |
231,1 |
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
4,5 |
24,3 |
||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
0,3 |
|||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
10,0 |
23,4 |
|||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
20,0 |
19,9 |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
|
2 |
|
|
|
Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
371,6 |
456,7 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
120,6 |
158,5 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
133,5 |
226,7 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
1,1 |
2,2 |
|||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
90,0 |
3,8 |
||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
5,3 |
11,6 |
|||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Magyar Honvédség |
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Magyar Honvédség igazgatása |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
866,9 |
982,8 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
373,0 |
421,0 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
154,8 |
137,0 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
18,0 |
25,2 |
|||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
3,4 |
||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Magyar Honvédség katonai közigazgatása |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
1 365,4 |
1 279,9 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
441,1 |
406,6 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
756,6 |
733,7 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
9,5 |
11,7 |
|||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
1,4 |
||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
7 808,6 |
7 528,1 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
2 933,8 |
2 961,6 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
5 381,5 |
4 656,9 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
55,2 |
59,4 |
|||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
4,5 |
||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
2,9 |
10,4 |
||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
37,7 |
37,7 |
|||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Budapesti Katonai Kerületparancsnokság |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
1 024,3 |
1 039,5 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
403,0 |
426,0 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
687,0 |
693,0 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
2,6 |
7,8 |
|||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
2,2 |
||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
4 374,1 |
4 287,5 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
1 718,8 |
1 739,1 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
2 750,9 |
2 536,2 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
28,6 |
34,3 |
|||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
6,5 |
||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
0,9 |
10,4 |
||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Katonai Felderítő Hivatal |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
1 174,7 |
1 228,4 |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
489,1 |
438,9 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
724,9 |
723,5 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
3,5 |
6,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
3,0 |
3,9 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
78,0 |
133,1 |
||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Katonai Biztonsági Hivatal |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
297,1 |
288,8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
126,9 |
120,8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
48,1 |
56,1 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
0,7 |
1,4 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
0,1 |
||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
5 383,8 |
5 346,8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
2 200,4 |
2 120,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
12 678,4 |
14 001,8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
252,7 |
505,6 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
1 651,9 |
1 833,0 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
278,9 |
953,8 |
||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Békefenntartó Erők Kiképző Központja |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
151,6 |
137,4 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
63,9 |
57,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
21,6 |
6,4 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
0,5 |
0,6 |
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
MH Katonai Ügyészségek |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
151,1 |
156,4 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
56,7 |
64,9 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
16,4 |
16,9 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
0,4 |
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
MH Katonai Tanintézetek |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
MH Felsőfokú Tanintézetek |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
2 029,3 |
1 965,3 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
762,6 |
731,6 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
984,0 |
1 138,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
14,7 |
11,5 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
0,1 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
1,7 |
61,8 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
200,0 |
200,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
MH Középfokú Tanintézetek |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
356,7 |
365,3 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
137,5 |
139,1 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
310,2 |
191,3 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
4,0 |
2,9 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
0,4 |
0,4 |
||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
MH kiemelt sportlétesítmények |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
29,4 |
34,3 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
12,2 |
14,4 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
70,9 |
77,3 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
0,2 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
3,3 |
0,6 |
||||||||||||||||||||
|
7 |
|
|
|
MH Kulturális intézmények |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
244,2 |
286,6 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
96,4 |
114,3 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
204,3 |
224,9 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
2,0 |
3,6 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
3,5 |
7,6 |
||||||||||||||||||||
|
8 |
|
|
|
MH Üdülők és Gyermekintézmények Főigazgatóság |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
320,5 |
311,1 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
137,1 |
132,4 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
387,9 |
407,6 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
3,2 |
2,5 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
16,7 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
1,5 |
3,8 |
||||||||||||||||||||
|
9 |
|
|
|
MH Egészségügyi intézetek |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
1 632,3 |
1 637,3 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
692,3 |
709,7 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
1 386,7 |
1 923,8 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
9,1 |
11,7 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
1,4 |
2,9 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
27,0 |
65,0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
80,0 |
9,9 |
|||||||||||||||||||
|
10 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
82,3 |
72,3 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
300,0 |
450,0 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Lakásépítés |
|
750,0 |
680,0 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Magyar Honvédség Központi Honvédkórház |
350,0 |
350,0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Kecskeméti Katonai Repülőtér |
|
620,0 |
620,0 |
|||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti tartalék |
|
866,9 |
344,1 |
|||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Társadalmi szervek támogatása |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű speciális támogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Honvéd Sportegyesületek támogatása |
|
130,0 |
130,0 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Honvéd érdekképviseleti szervek támogatása |
4,5 |
4,5 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Honvéd Művelődési Egyesületek támogatása |
5,4 |
5,4 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Honvédség önkéntes nyugdíjbiztosító pénztár |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
támogatása |
|
20,0 |
20,0 |
|||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Alapítványok támogatása |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű speciális támogatások |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Hadirokkantak Közalapítványa |
|
3 500,0 |
3 500,0 |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
11 |
|
|
|
Frekvenciagazdálkodási Hivatal |
||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
46,9 |
22,0 |
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
19,6 |
8,6 |
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
30,1 |
39,4 |
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
0,1 |
||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
8,1 |
30,2 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX. fejezet kiadásai összesen: |
75 346,1 |
76 937,5 |
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
|
1 |
|
|
|
Népjóléti Minisztérium igazgatása |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
365,0 |
389,5 |
||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
132,7 |
146,5 |
||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
281,4 |
409,4 |
||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
3 691,7 |
||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
13,8 |
|||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
27,8 |
63,5 |
|||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
25,0 |
25,0 |
||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Állami Népegészségügyi Szolgálat intézetei |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
4 470,1 |
4 607,7 |
||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
1 838,2 |
1 877,1 |
||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
1 444,7 |
3 268,1 |
||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
1,0 |
98,1 |
||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
0,1 |
0,4 |
||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
101,4 |
|||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
59,6 |
303,8 |
|||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
10,0 |
10,0 |
||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
központok |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
291,4 |
223,4 |
||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
113,6 |
85,4 |
||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
221,2 |
288,5 |
||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
127,9 |
404,3 |
||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
0,4 |
||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
1,0 |
15,4 |
|||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
4,1 |
17,8 |
|||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Nevesített intézményi beruházások |
|
815,0 |
803,6 |
||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei |
||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
4 699,2 |
5 058,9 |
||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
2 009,3 |
2 096,9 |
||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
5 973,4 |
7 989,9 |
||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
2,6 |
83,7 |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1,5 |
0,8 |
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
7,1 |
426,7 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
102,8 |
843,7 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Nevesített intézményi beruházások |
|
200,0 |
199,9 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
300,0 |
298,7 |
||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Állami szociális intézetek |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
204,5 |
207,3 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
89,2 |
89,9 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
109,0 |
167,2 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
0,4 |
0,7 |
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
4,1 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
5,1 |
|||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
Országos Mentőszolgálat |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
2 694,0 |
3 054,0 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
1 108,2 |
1 274,8 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
1 295,4 |
1 567,3 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
|
|
46,4 |
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
39,8 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
28,2 |
31,6 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
271,0 |
271,0 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Mentőgépkocsik cseréje |
|
424,0 |
424,0 |
||||||||||||||||||
|
7 |
|
|
|
Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
413,2 |
410,1 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
180,3 |
180,5 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
229,9 |
347,5 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6,4 |
7,6 |
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
57,4 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
0,7 |
8,3 |
|||||||||||||||||||
|
9 |
|
|
|
Népjóléti Minisztérium üdülője |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
4,0 |
4,3 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
|
1,7 |
1,8 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
7,1 |
9,4 |
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
2,9 |
|||||||||||||||||||
|
10 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
960,0 |
390,6 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Nevesített intézményi beruházások |
|
2 897,0 |
2 893,4 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb intézményi beruházások |
|
40,0 |
39,8 |
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Ágazati szakmai célkeretek előirányzatai |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
150,0 |
37,0 |
||||||||||||||||||
|
|
|
11 |
|
|
|
Családvédelmi hálózat kialakításának indítása |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
20,0 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
15 |
|
|
|
Társadalmi szervezetek támogatása |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
40,0 |
40,0 |
|||||||||||||
|
|
|
22 |
|
|
|
Ifjúsági és szabadidősport |
|
30,0 |
30,0 |
||||||||||||||
|
|
|
24 |
|
|
|
Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
25,0 |
25,0 |
|||||||||||||
|
|
|
26 |
|
|
|
Háziorvosképzés |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
60,0 |
28,4 |
|||||||||||||
|
|
|
28 |
|
|
|
Ápolásfejlesztési programok |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
150,0 |
113,5 |
|||||||||||||
|
|
|
29 |
|
|
|
Egészségfejlesztési célok |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
895,1 |
405,1 |
|||||||||||||
|
|
|
30 |
|
|
|
Hajléktalanok ellátása |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
120,0 |
112,2 |
|||||||||||||
|
|
|
33 |
|
|
|
Szociális képzés, kutatás |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
25,0 |
23,1 |
|||||||||||||
|
|
|
34 |
|
|
|
Térségi válságkezelő programok |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
328,0 |
328,0 |
|||||||||||||
|
|
|
37 |
|
|
|
Jóléti Szolgálat Alapítvány |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
45,0 |
45,0 |
|||||||||||||
|
|
|
38 |
|
|
|
Gyorssegély Alapítvány |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
45,0 |
45,0 |
|||||||||||||
|
|
|
39 |
|
|
|
Hajléktalanokért Alapítvány |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
10,0 |
10,0 |
|||||||||||||
|
|
|
40 |
|
|
|
Mocsáry Lajos Alapítvány |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
25,0 |
25,0 |
|||||||||||||
|
|
|
41 |
|
|
|
ADDETUR Alapítvány |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
15,0 |
15,0 |
|||||||||||||
|
|
|
42 |
|
|
|
Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
110,0 |
140,0 |
|||||||||||||
|
|
|
43 |
|
|
|
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
800,0 |
800,0 |
|||||||||||||
|
|
|
47 |
|
|
|
Szociális szakellátások fejlesztése |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
450,0 |
448,2 |
|||||||||||||
|
|
|
48 |
|
|
|
Gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése |
295,0 |
286,2 |
|||||||||||||||
|
|
|
50 |
|
|
|
Magyar PET Alapítvány támogatása |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
8,0 |
8,0 |
|||||||||||||
|
|
|
51 |
|
|
|
ALTERNATAL Alapítvány |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
5,0 |
5,0 |
|||||||||||||
|
|
|
52 |
|
|
|
Peter Cherny Alapítvány támogatása |
|
20,0 |
20,0 |
||||||||||||||
|
|
|
64 |
|
|
|
Diagnosztikai műszerprogramok |
|
180,0 |
71,9 |
||||||||||||||
|
|
|
65 |
|
|
|
Koraszülött ellátás feltételeinek javítása |
|
30,0 |
1,5 |
||||||||||||||
|
|
|
66 |
|
|
|
Terápiás műszer programok |
|
40,0 |
40,0 |
||||||||||||||
|
|
|
67 |
|
|
|
Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
kialakítása |
|
50,0 |
32,5 |
||||||||||||||
|
|
|
68 |
|
|
|
Környezeti sugárzás mérések feltételeinek javítása |
49,0 |
||||||||||||||||
|
|
|
69 |
|
|
|
Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása |
350,0 |
||||||||||||||||
|
|
|
72 |
|
|
|
Gyermek- és ifjúságvédelmi programok |
|
60,0 |
48,0 |
||||||||||||||
|
|
|
73 |
|
|
|
Szociális oktatási programok |
|
25,0 |
19,0 |
||||||||||||||
|
|
|
74 |
|
|
|
PHARE-programmal kapcsolatos hozzájárulás |
30,0 |
24,2 |
|||||||||||||||
|
|
|
75 |
|
|
|
Ágazati informatikai programok |
|
20,0 |
12,8 |
||||||||||||||
|
|
|
76 |
|
|
|
Oltóanyag beszerzés |
|
300,0 |
|||||||||||||||
|
|
|
80 |
|
|
|
Egészségügyi tartalékolási feladatok |
|
150,0 |
150,0 |
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
irány- |
emelt |
|
|
irány- |
|
1995. évi LXXII. törvény előirányzat |
|
A törvényt az Országgyűlés az 1996. november 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1996. november 30.
Lásd a 43/1996.(XII. 28.) PM- BM együttes rendeletet.
Lásd az 1997: CXI. törvény 9.§-át.
Lásd a 43/1996.(XII. 28.) PM- BM együttes rendeletet.
Lásd a 43/1996.(XII. 28.) PM- BM együttes rendeletet.
Lásd a 43/1996.(XII. 28.) PM- BM együttes rendeletet.
A 159/1995. ( XII. 26.) Korm. rendeletet utóbb hatályon kívül helyezte a 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az Állami Fejlesztési Intézet utóbb megszünt az 1992: XXXVIII. törvény 123/A. §-a értelmében.
Lásd az 1060/1997. (V. 30.) Korm. határozat 4. pontját.
- Hatályos
- Már nem hatályos
- Még nem hatályos
- Módosulni fog
- Időállapotok
- Adott napon hatályos
- Közlönyállapot
- Indokolás